|
Zmluva |
42/2017
|
Zmluva o nájme telocvične
|
1.20/hod. |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Športový klub - ŠK VEVA Huncovce |
Športový klub - ŠK VEVA Huncovce |
Ing. Jozef Kurila |
Ing. Jozef Kurila - nájomca |
|
01.12.2017 |
|
Zmluva |
19/2020
|
Výpoveď zmluvy - prenájom TV na neurčito
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Športový klub - ŠK VEVA Huncovce |
Športový klub - ŠK VEVA Huncovce |
Ing. Jozef Kurila |
Ing. Jozef Kurila - konateľ |
|
28.09.2020 |
|
Zmluva |
26/2020
|
Zmluva o nájme školskej telocvične
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Športový klub - ŠK VEVA Huncovce |
Športový klub - ŠK VEVA Huncovce |
Ing. Jozef Kurila |
Ing. Jozef Kurila - konateľ |
|
29.09.2020 |
|
Zmluva |
7/2021
|
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme školskej telocvične
|
1.20/hod. |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Športový klub - ŠK VEVA Huncovce |
Športový klub - ŠK VEVA Huncovce |
Ing. Jozef Kurila |
Ing. Jozef Kurila - konateľ |
|
31.05.2021 |
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2014 |
DIAMON, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Huncovce |
|
|
|
01.01.2014 |
|
Zmluva |
|
Mandátna zmluva MICOMP spol. s.r.o.
|
7 269,60 |
s DPH |
|
|
31.10.2012 |
MICOMP spol. s r.o. |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
05.11.2012 |
|
Faktúra |
8742046283
|
FA 187/12 za tel. šj
|
29,83 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
T Slovak Telekom |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
10.09.2012 |
|
Faktúra |
2120096
|
FA 191/12 za montáž a inšt.inter.tabule a pyl.tab.
|
390.- |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
Dušan Rusin - AVALON |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
17.09.2012 |
|
Faktúra |
201208
|
FA 190/12 za murárske práce a pokládku lam. podlahy
|
1 002,80 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
Marcel Vaško, Poprad |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
10.09.2012 |
|
Faktúra |
7124362423
|
FA189/12 za plyn ZŠ
|
1982.- |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
SPP Bratislava |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
10.09.2012 |
|
Faktúra |
7124362420
|
FA 188/12 za plyn šj
|
81.- |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
SPP Bratislava |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
10.09.2012 |
|
Faktúra |
120062
|
FA 184/12 za čistiace prostriedky ŠJ
|
46,68 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
Jozef Horník ZAMOCNICSTVO |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
05.09.2012 |
|
Faktúra |
6804872100
|
FA 186/12 za poistné majetok
|
180,31 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
Komunálna poisťovňa, a.s., Košice |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
07.09.2012 |
|
Faktúra |
12040354
|
FA 185/12 za odborné prehliadky a skúšky-elektro
|
626,75 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
LIVONEC, s.r.o. |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
07.09.2012 |
|
Faktúra |
1120916530
|
FA 193/12 za hovorné
|
23,11 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
SWAN a.s., Bratislava |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
12.09.2012 |
|
Faktúra |
25092012
|
FA 183/12 za školenie Zmeny vo finančnej kontrole
|
10.- |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
RVC-združenie obcí, Štrba |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
05.09.2012 |
|
Faktúra |
25092012
|
FA 183/12 za školenie Zmeny vo finančnej kontrole
|
10.- |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
RVC-združenie obcí, Štrba |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
01.01.1970 |
|
Faktúra |
2012022
|
FA 192/12 fa za služby ver.obstar. 082012
|
386,40 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
Ing. Eva Bitarovská ECO |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
14.09.2012 |
|
Faktúra |
121277
|
FAŠJ 12077 za potraviny
|
81,40 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
Marek Mešár, Spišská Belá |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
05.09.2012 |
|
Faktúra |
3455
|
FA 194/12 za potreby na maľovanie ZŠ
|
102,21 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
Bjalončík Pavol FARBY-LAKY-DROGERIA |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
14.09.2012 |